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关于2020年内部审计工作安排的通知

发布时间:2020-01-20 18:49 信息来源:供销合作联社 责任编辑: 点击量:1

 

市社各相关企业、机关各科室

根据《郴州市供销合作联社内部审计工作若干规定(试行)》和《关于印发<郴州市供销合作联社社有资产监督管理办法的通知>(郴供财〔201915号)》文件精神,经市社党组研究同意,现将2020年内部审计工作安排有关事项通知如下:

 一、审计内容

1.对郴州市棉麻总公司、郴州市供销社农副产品贸易中心2019年度经济效益情况和郴州市南方供销财务管理咨询有限责任公司财务收支情况进行审计。

2.对郴州丰豪大酒店经营管理情况进行审计。

3.对参股企业郴州市丰硕农业生产资料有限公司、郴州丰润农产品供销有限公司、郴州市隆科农业生产资料有限公司、郴州市郴心生态农业有限公司、汝城县润茗茶叶专业合作社等进行审计调查。

4.协助市社机关纪检监察对市社直属单位津补贴、奖金发放情况以及落实中央八项规定精神进行核查。

5.会同财务科、合作指导科、经贸发展科对项目资金的管理使用情况进行核查。

6.对往期审计发现的问题整改落实情况进行现场核查。

7.市社党组安排的其他审计任务。

二、工作安排

1.派出由监审科、经贸科、财务科、人事科抽调人员组成的审计小组或聘请社会中介机构进行审计,一般在进场起2个月内出具审计报告(含财务情况表附注专项报告)、审计调查报告。

2.20208月份之前,将相关审计情况向市社党组汇报。

3.202010月份之前,督查被审计单位落实整改,并将审计整改落实情况向市社党组汇报。

三、具体要求

1.相关单位接到此通知后,要明确专人负责,提前做好审计准备工作,按要求提供真实、合法、完整的相关资料,确保审计工作顺利开展。

2.被审单位自接到审计报告之日起两个月内要将审计发现的问题整改到位。市社相关联系科室要认真督促落实整改,被审单位应将整改落实情况经市社联系领导、联系科室签署意见后,送监审科核查、备案。

3.各被审计单位具体审计时间另行通知。

 

 

                                        2020年1月20

 

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